为落实学校审计委员会会议精神,抓紧推进审计整改,强化闭环管理,2026年7月20日,审计处组织召开审计整改工作联席会。党委巡视工作办公室、督办室及相关整改责任单位参加会议,审计处处长李国成主持会议。
李国成首先通报了7月14日审计委员会会议精神,强调要高度重视审计整改,不断完善审计整改督办机制,坚持举一反三,强化协同联动,压实职能部门和院系的管理责任,不断提升学校治理水平。
会上,李国成按照学校审计委员会的要求对审计整改工作作了具体安排,明确了完成时限,要求按照应早尽早、能早尽早原则完成审计整改。督办室、科学技术发展院、财务处、房产管理处、采购与招标中心等相关责任单位,围绕历史遗留及难点问题的整改落实、科研经费规范管理、关联关系认定、围标串标等事项进行了沟通交流。
党委巡视工作办公室副主任朱雪琴强调,要严格落实审计委员会要求,按时间节点抓紧推进整改工作,校内巡视将进一步跟进,各单位着力从体制机制和制度规范层面加以完善,强化部门联动与科技赋能。
下一步,审计处将持续完善审计整改督办机制,强化审计结果运用,深化与纪检监察机构办公室、党委巡视工作办公室、督办室、组织部及其他相关部门的协同联动,扎实做好审计整改“后半篇文章”,推动审计发现问题整改落到实处,为学校事业高质量发展提供坚实保障。
